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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 512013
Data de emissão 12/05/2022
Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE OBRAS
Ação MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPACOS PUBLICOS
Valor Empenhado R$ 1.280,00
Valor Liquidado R$ 1.280,00
Valor Pago R$ 1.280,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE OBRAS.
CPF do Ordenador ***741023**
Dados do Credor
Nome do Credor ACUEL DE SOUSA BARROS
CPF/CNPJ ***307673**
Endereço CONJUNTO CHICO PRETO, 0, CENTRO, CEP:64548000
Cidade WALL FERRAZ/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE OBRAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/05/2022 9 1 1.280,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/05/2022 1.280,00